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7月25日盘后,*st观典公告,公司及相关责任人收到中国证券监督管理委员会北京监管局下发的《关于对观典防务技术股份有限公司、高明采取责令改正并对李振冰、刘亚恩、王彦、程宇、李旭明采取出具警示函措施的决定》。
该决定书指出,公司存在虚构应付账款并以保理业务形式为其他公司提供融资便利,导致2024年12月至2025年4月银行扣划公司账户资金1.43亿元,实际控制人高明自认构成非经营性资金占用,至今未偿还余额9694.72万元。公司对2024年年报中披露违规行为,但对2024年12月至2025年4月9日发生的资金占用未及时披露。
针对上述问题,公司已启动整改:1)加强账户动态监控,开通专项账户网银及预警功能;2)完善信息披露管理,每月组织董监高工作会议;3)修订内控制度,建立董事会-总经理办公会-多部门会商机制;4)强化财务总监职责,明确其为财务部第一责任人;5)实控人承诺2025年10月31日前偿还占用资金及利息。整改期限至2025年10月31日,整改责任人包括董事长、总经理、财务总监等核心管理层。
此外,《决定书》还指出公司治理制衡机制不完善,财务总监未实际履职,实际控制人高明安排伪造银行函证、对账单等问题。公司已采取措施:1)修订《内部控制管理制度》等制度;2)建立重大事项汇报制度;3)加强内审与外部审计联动;4)对财务总监进行内部处理,包括责令改正、通报批评等。整改期限同样至2025年10月31日。
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